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李欣
  • 李欣風險管理與內部控制專家,中國企業財務管理協會風控專委會專家,資深財務管理實戰專家
  • 擅長領域: 非財 全面預算 阿米巴 投融資
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:青島市
  • 學員評價: 暫無評價 發表評價
  • 助理電話: 18264192900 QQ:2703315151 微信掃碼加我好友
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風險導向的內部審計

主講老師:李欣
發布時間:2021-01-27 10:48:26
課程詳情:


課程背景:

當今的經濟環境和市場環境越來越復雜,對于企業而言,面臨的風險也越來越多。于是乎,現代企業管理也越來越重視風險管理與內部控制,我們國家也于2008年6月正式在上市公司和央企全面推行風險管理與內部控制管理系統。伴隨著這一管理系統逐漸深入企業,作為企業內部監控的專業職能部門—內部審計部門,也理所應當順勢而為,針對企業的新形勢新情況,調整內部審計的主導方向。

本課程設計,是建立在企業內部審計部門的專業流程相對成熟,人員技能技術基礎較好的基礎上,將課程的重點放在風險導向的業務審計層面。將內部審計工作立足于業務目標,與被審計單位的經營管理者一道,分析影響業務目標實現的風險和威脅,分析相應控制措施的有效性,進而提出改進措施和建議。

課程大綱:

模塊一:什么是風險導向內部審計

1. 內部審計的身份危機

2. 內部審計面臨的挑戰及未來趨勢

3. 內部審計焦點的轉移

4. 內部審計師協會專業標準

5. 內部審計師專業角色的轉變

模塊二:風險管理

1. 什么是風險?

2. 如何識別風險?

3. 風險的評估與測量。

4. 風險管理基本流程

模塊三:風險導向內部審計職責

1. 現代內部審計范圍的變化

2. 內審介入風險管理的時機

3. 風險管理項目

4. 人員和流程風險

5. 風險管理審計的主要方向

6. 如何建立審計技能庫

模塊四:如何制定風險導向的審計計劃

1. 風險導向的審計規劃

2. 界定審計總范圍

3. 業務風險導向的審計方案

4. 了解管理層需要的確認水平

5. 確定審計優先級并制定審計計劃

6. 哪些風險不易審計

模塊五:實施風險導向審計

1. 風險導向的審計項目計劃

2. 確定業務職能目標

3. 構建風險概圖

4. 確定所需的測試水平

5. 審計方案

6. 了解威脅審計成功的因素。